Faktúra 1200462
Dátum vyhotovenia:
30.6.2020
Faktúra doručená:
7.7.2020
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 06/2020, 347.8 EUR
Názov položky:
Benzín 06/2020, 20.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
441,56 EUR
ceny sú vrátane DPH