Faktúra 1200315
Dátum vyhotovenia: 20.5.2020
Faktúra doručená: 21.5.2020
Číslo objednávky: 180/1/Fi/5/2020
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 42.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,48 EUR
ceny sú vrátane DPH