Faktúra 1200308
Dátum vyhotovenia: 18.5.2020
Faktúra doručená: 21.5.2020
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 05/20 TN, 1899.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 279,59 EUR
ceny sú vrátane DPH