Faktúra 1200268
Dátum vyhotovenia: 28.4.2020
Faktúra doručená: 4.5.2020
Číslo objednávky: 161/1/Fa/4/2020
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN702GO, 39.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,42 EUR
ceny sú vrátane DPH