Faktúra 1200226
Dátum vyhotovenia:
31.3.2020
Faktúra doručená:
16.4.2020
Číslo objednávky:
97/1/Fi/3/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče, brúsne papiere, 229.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
275,66 EUR
ceny sú vrátane DPH