Faktúra 1200212
Dátum vyhotovenia:
3.4.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2020 TN, 524.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
629,76 EUR
ceny sú vrátane DPH