Faktúra 1200144
Dátum vyhotovenia:
3.3.2020
Faktúra doručená:
4.3.2020
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/20 MY, 57.1 EUR
Názov položky:
Nafta 02/20 MY, 1115.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 407,47 EUR
ceny sú vrátane DPH