Faktúra 1200142
Dátum vyhotovenia: 28.2.2020
Faktúra doručená: 4.3.2020
Číslo objednávky: 86/1/Fa/2/2020
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ108, 1371 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 645,20 EUR
ceny sú vrátane DPH