Faktúra 1200121
Dátum vyhotovenia:
24.2.2020
Faktúra doručená:
26.2.2020
Číslo objednávky:
73/1/Mch/2/2020
Číslo zmluvy:
61/4/2019
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hygien. potreby, 818.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
981,61 EUR
ceny sú vrátane DPH