Faktúra 1200099
Dátum vyhotovenia: 15.2.2020
Faktúra doručená: 18.2.2020
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/2020, 119.49 EUR
Názov položky:
Benzín 02/2020, 3.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,15 EUR
ceny sú vrátane DPH