Faktúra 1200049
Dátum vyhotovenia: 27.1.2020
Faktúra doručená: 30.1.2020
Číslo objednávky: 13/1/Mi/1/2020
Číslo zmluvy: 3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo ZÚ MY, 1324.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 324,76 EUR
ceny sú vrátane DPH