Faktúra 1191187
Dátum vyhotovenia: 19.12.2019
Faktúra doručená: 7.1.2020
Číslo objednávky: 52/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy: 3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 ZÚ TN, 5879.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 054,83 EUR
ceny sú vrátane DPH