Faktúra 1191183
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
7.1.2020
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 12/2019, 201.31 EUR
Názov položky:
Benzín 12/2019, 16.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
261,88 EUR
ceny sú vrátane DPH