Faktúra 1191174
Dátum vyhotovenia: 20.12.2019
Faktúra doručená: 2.1.2020
Číslo objednávky: 721,722/1/Fi/12/2019
Číslo zmluvy: 62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 624.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
749,09 EUR
ceny sú vrátane DPH