Faktúra 1191165
Dátum vyhotovenia: 16.12.2019
Faktúra doručená: 20.12.2019
Číslo objednávky: 51/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 4915.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 915,01 EUR
ceny sú vrátane DPH