Faktúra 1191164
Dátum vyhotovenia:
16.12.2019
Faktúra doručená:
20.12.2019
Číslo objednávky:
51/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, NM, 10658.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 789,84 EUR
ceny sú vrátane DPH