Faktúra 1191159
Dátum vyhotovenia: 19.12.2019
Faktúra doručená: 20.12.2019
Číslo objednávky: 726/1/Fi/12/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 54.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,42 EUR
ceny sú vrátane DPH