Faktúra 1191140
Dátum vyhotovenia: 13.12.2019
Faktúra doručená: 17.12.2019
Číslo objednávky: 51/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 14760.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 760,48 EUR
ceny sú vrátane DPH