Faktúra 1191129
Dátum vyhotovenia: 10.12.2019
Faktúra doručená: 16.12.2019
Číslo objednávky: 703/1/Fa/12/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce voz. TN328BO, 38.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,00 EUR
ceny sú vrátane DPH