Faktúra 1191068
Dátum vyhotovenia: 27.11.2019
Faktúra doručená: 2.12.2019
Číslo objednávky: 664/1/Fa/11/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce voz. TN813CR, 23.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,25 EUR
ceny sú vrátane DPH