Faktúra 1191026
Dátum vyhotovenia:
14.11.2019
Faktúra doručená:
15.11.2019
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 10-11/19 NM, 39.71 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 10-11/19 NM, 43.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,36 EUR
ceny sú vrátane DPH