Faktúra 1190997
Dátum vyhotovenia: 28.10.2019
Faktúra doručená: 8.11.2019
Číslo zmluvy: 122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 11/19 ZV,Krajné, 101.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,19 EUR
ceny sú vrátane DPH