Faktúra 1190989
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
6.11.2019
Číslo objednávky:
611/1/Fi/10/2019
Číslo zmluvy:
62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely , 215.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
258,44 EUR
ceny sú vrátane DPH