Faktúra 1190956
Dátum vyhotovenia: 22.10.2019
Faktúra doručená: 28.10.2019
Číslo zmluvy: 15/1/2010
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 09-10/19, 31.82 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 09-10/19, 302.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
400,92 EUR
ceny sú vrátane DPH