Faktúra 1190933
Dátum vyhotovenia: 17.10.2019
Faktúra doručená: 18.10.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 10/2019 TN, 2641.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 169,46 EUR
ceny sú vrátane DPH