Faktúra 1190914
Dátum vyhotovenia:
7.10.2019
Faktúra doručená:
15.10.2019
Číslo objednávky:
544/1/Mch/10/2019
Číslo zmluvy:
61/4/2019
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace a hyg. potreby, 604.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
725,19 EUR
ceny sú vrátane DPH