Faktúra 1190881
Dátum vyhotovenia:
3.10.2019
Faktúra doručená:
8.10.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/19 MY, 99.96 EUR
Názov položky:
Nafta 09/19 MY, 3146.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 895,19 EUR
ceny sú vrátane DPH