Faktúra 1190872
Dátum vyhotovenia:
1.10.2019
Faktúra doručená:
8.10.2019
Číslo zmluvy:
137/4/2008
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 09/19 hovory, 329.56 EUR
Názov položky:
Mobily 09/19 hovory, 24.25 EUR
Názov položky:
Mobily 09/19 hovory, 51.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
405,48 EUR
ceny sú vrátane DPH