Faktúra 1190861
Dátum vyhotovenia: 1.10.2019
Faktúra doručená: 3.10.2019
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 10/2019, 12400 EUR
Názov položky:
Stravné lístky 10/2019, 29.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 429,76 EUR
ceny sú vrátane DPH