Faktúra 1190859
Dátum vyhotovenia:
1.10.2019
Faktúra doručená:
3.10.2019
Číslo objednávky:
538/1/Fi/10/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sprej WD40, 91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,20 EUR
ceny sú vrátane DPH