Faktúra 1190765
Dátum vyhotovenia: 26.8.2019
Faktúra doručená: 2.9.2019
Číslo zmluvy: 122/4/2018,dod.č.1
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 09/19 TN,podjazd Vlárska, 53.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,68 EUR
ceny sú vrátane DPH