Faktúra 1190753
Dátum vyhotovenia: 26.8.2019
Faktúra doručená: 2.9.2019
Číslo objednávky: 35/Hr/4/07/2019
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 8349.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 019,35 EUR
ceny sú vrátane DPH