Faktúra 1190749
Dátum vyhotovenia:
26.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo objednávky:
473/1/Fi/8/2019
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 165.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,20 EUR
ceny sú vrátane DPH