Faktúra 1190714
Dátum vyhotovenia: 7.8.2019
Faktúra doručená: 13.8.2019
Číslo objednávky: 359/1/Fi/6/19,436/1/Fi/8/19
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 226.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
271,66 EUR
ceny sú vrátane DPH