Faktúra 1190706
Dátum vyhotovenia: 1.8.2019
Faktúra doručená: 9.8.2019
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 07/2019, 192.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,83 EUR
ceny sú vrátane DPH