Faktúra 1190705
Dátum vyhotovenia: 31.7.2019
Faktúra doručená: 9.8.2019
Číslo zmluvy: 122/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 07/19 MY - vyúčt., 49.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,17 EUR
ceny sú vrátane DPH