Faktúra 1190634
Dátum vyhotovenia: 17.7.2019
Faktúra doručená: 18.7.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2019 TN, 2660.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 192,97 EUR
ceny sú vrátane DPH