Faktúra 1190627
Dátum vyhotovenia: 11.7.2019
Faktúra doručená: 15.7.2019
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 06-07/19 TN, 69.72 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 06-07/19 TN, 891.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 152,98 EUR
ceny sú vrátane DPH