Faktúra 1190610
Dátum vyhotovenia: 4.7.2019
Faktúra doručená: 10.7.2019
Číslo objednávky: 340/1/Be/6/2019
Číslo zmluvy: 13/4/2018
Dodávateľ
K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cestné smerové stĺpiky, 6684 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 684,00 EUR
ceny sú vrátane DPH