Faktúra 1190600
Dátum vyhotovenia: 4.7.2019
Faktúra doručená: 8.7.2019
Číslo objednávky: 389/1/Fi/7/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 235.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
282,16 EUR
ceny sú vrátane DPH