Faktúra 1190598
Dátum vyhotovenia: 27.6.2019
Faktúra doručená: 8.7.2019
Číslo objednávky: 372/1/Fi/6/2019
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner HPCF217AC, 50 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH