Faktúra 1190592
Dátum vyhotovenia: 27.6.2019
Faktúra doručená: 4.7.2019
Číslo zmluvy: 59/4/2018
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11, 5431.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 431,06 EUR
ceny sú vrátane DPH