Faktúra 1190579
Dátum vyhotovenia: 24.6.2019
Faktúra doručená: 3.7.2019
Číslo objednávky: 69/1/Fi/2/2019
Číslo zmluvy: 6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/5 NM, 371.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
371,96 EUR
ceny sú vrátane DPH