Faktúra 1190573
Dátum vyhotovenia: 25.6.2019
Faktúra doručená: 3.7.2019
Číslo objednávky: 354/1/Fi/6/2019
Číslo zmluvy: 6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 1074.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 289,52 EUR
ceny sú vrátane DPH