Faktúra 1190568
Dátum vyhotovenia:
26.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
367/1/Fi/6/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, materiál, 25.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,06 EUR
ceny sú vrátane DPH