Faktúra 1190524
Dátum vyhotovenia: 11.6.2019
Faktúra doručená: 14.6.2019
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 05-06/19 TN, 57.14 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 05-06/19 TN, 829.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 063,93 EUR
ceny sú vrátane DPH