Faktúra 1190515
Dátum vyhotovenia:
5.6.2019
Faktúra doručená:
11.6.2019
Číslo objednávky:
281/1/Fi/5/2019
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN953AB, 97.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,00 EUR
ceny sú vrátane DPH