Faktúra 1190496
Dátum vyhotovenia: 1.6.2019
Faktúra doručená: 7.6.2019
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 05/2019, 194.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,65 EUR
ceny sú vrátane DPH