Faktúra 1190481
Dátum vyhotovenia: 3.6.2019
Faktúra doručená: 4.6.2019
Číslo objednávky: 299/1/Fi/5/2019
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk , 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH