Faktúra 1190430
Dátum vyhotovenia: 17.5.2019
Faktúra doručená: 20.5.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 05/2019 TN, 1638.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 965,95 EUR
ceny sú vrátane DPH